EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT KREDIT AGUNAN KPRI “RAUNG” BESUKI SITUBONDO



LAILY QAMARIYAH, RAUDATUL (2018) EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT KREDIT AGUNAN KPRI “RAUNG” BESUKI SITUBONDO. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of ARTIKEL.pdf] Text
ARTIKEL.pdf

Download (498kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (226kB)
[thumbnail of 1. COVER.pdf] Text
1. COVER.pdf

Download (219kB)
[thumbnail of 5.PENGESAHAN.pdf] Text
5.PENGESAHAN.pdf

Download (215kB)
[thumbnail of 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
11. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (164kB)
[thumbnail of BAB 1.pdf] Text
BAB 1.pdf

Download (259kB)
[thumbnail of BAB 2.pdf] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (299kB)
[thumbnail of BAB 3.pdf] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (174kB)
[thumbnail of BAB 4.pdf] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (466kB)
[thumbnail of BAB 5.pdf] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (172kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Pengendalian Internal merupakan hal yang penting bagi kegiatan organisasi
dalam menjalankan programnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau
direncanakan sebelumnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi
Pengendalian internal pada Unit Kredit Agunan KPRI “RAUNG” dengan unsurunsur

Pengendalian Internal yang terdiri dari lima komponen yakni Lingkungan
Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan
Komunikasi, dan Pemantauan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh
dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang
diperoleh adalah dari sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini di
simpulkan bahwa Pengendalian Internal Pemberian Kredit masih belum memadai dan
efektif, dimana pada penaksiran resiko dalam pencairan dana kredit yang terlalu
cepat mengakibatkan kurang efektifnya proses seleksi yang nantinya akan merugikan
perusahaan dari penarikan pengembalian kredit, serta pemantauan terhadap
penagihan tidak dilakukan secara berkala dan konsisten terhadap nasabah. Sehingga,
perlu adanya evaluasi dan perbaikan kembali terkait Pengendalian Internal atas
pemberian kredit.

Kata Kunci: Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian,
Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Moh Halim, Moh Halim
nidn0715108201
UNSPECIFIED
Puspito, Ade
nidn#

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 600 Technology and Applied Science > 650 Business > 657 Accounting
Divisions: Faculty of Economics > Department of Accounting (S1)
Depositing User: rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com
Date Deposited: 19 Jan 2021 03:50
Last Modified: 19 Jan 2021 03:50
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/7954

Actions (login required)

View Item View Item