EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT KREDIT AGUNAN KPRI “RAUNG” BESUKI SITUBONDO
LAILY QAMARIYAH, RAUDATUL (2018) EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT KREDIT AGUNAN KPRI “RAUNG” BESUKI SITUBONDO. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![]() |
Text
ARTIKEL.pdf Download (498kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (226kB) |
![]() |
Text
1. COVER.pdf Download (219kB) |
![]() |
Text
5.PENGESAHAN.pdf Download (215kB) |
![]() |
Text
11. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (259kB) |
![]() |
Text
BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB) |
![]() |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB) |
![]() |
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) |
![]() |
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Pengendalian Internal merupakan hal yang penting bagi kegiatan organisasi
dalam menjalankan programnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau
direncanakan sebelumnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi
Pengendalian internal pada Unit Kredit Agunan KPRI “RAUNG” dengan unsurunsur
Pengendalian Internal yang terdiri dari lima komponen yakni Lingkungan
Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan
Komunikasi, dan Pemantauan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh
dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang
diperoleh adalah dari sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini di
simpulkan bahwa Pengendalian Internal Pemberian Kredit masih belum memadai dan
efektif, dimana pada penaksiran resiko dalam pencairan dana kredit yang terlalu
cepat mengakibatkan kurang efektifnya proses seleksi yang nantinya akan merugikan
perusahaan dari penarikan pengembalian kredit, serta pemantauan terhadap
penagihan tidak dilakukan secara berkala dan konsisten terhadap nasabah. Sehingga,
perlu adanya evaluasi dan perbaikan kembali terkait Pengendalian Internal atas
pemberian kredit.
Kata Kunci: Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian,
Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDMoh Halim, Moh Halimnidn0715108201UNSPECIFIEDPuspito, Adenidn#
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 650 Business > 657 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting (S1) |
Depositing User: | rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com |
Date Deposited: | 19 Jan 2021 03:50 |
Last Modified: | 19 Jan 2021 03:50 |
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/7954 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |